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的标题:审计署的自查:年度2404万元的录用不符合规定

审计署24日公布了自身年度预算执行和其他财政收支情况的检查结果。 公告称,年度审计署实际财政支出11.06亿元,比预算1.16亿元。 此外,审计署自行调查当年不符合财经制度规定的问题金额为2404.3万元。

年3月至4月,审计署检查了该年度部门的预算执行和其他财政收支情况,重点检查了审计署本级,以及所属京津冀特派团、沈阳特派团和海外援助贷款项目鉴证服务中心等3个单位。

此次年检的审计署本级和所属京津冀、沈阳、外资中心3个单位,财政支出共计40774.57万元,占本年度审计署财政支出总额的33.36%。 其中不符合财经制度规定的问题金额为446.87万元,其他财政收支不符合规定的问题金额为1957.43万元。

资料来源:证券日报原文链接: zqrb.ccstock/html/- 06/25/content _ 362964

标题:“审计署自查:2012年度2404万元采用不合规定”

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